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益阳师范高等专科学校附属学校2024年单位预算公开说明

 

第一部分 2024单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按单位预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表(纵向)

9、一般公共预算基本支出表(横向)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按单位预算经济分类)

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 


第一部分 2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、九年一贯制学校,承担小学一年级至初中九年级基础教育教学工作。

2、负责指导学校教职工的思想政治工作。

(二)机构设置

益阳师范高等专科学校附属学校内设机构包括:内设处室4个,分别为:教务处、政教处、办公室、总务处。本校共有编制人数209人,实有人数280人。

二、预算单位构成

益阳师范高等专科学校附属学校预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含益阳师范高等专科学校附属学校本级。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算5,236.63万元,其中,公共财政预算拨款3,286.63万元,纳入预算管理的非税收入拨款150万元,财政专户拨款1,400万元,其他收入400万元。收入较去年增加581.4万元,主要原因是2024年编制人员增加,公共财政预算拨款增加。另其他收入预算增加

(二)支出预算:2024年本单位支出预算5,236.63万元,其中:教育支出4,506.07万元,社会保障和就业支出308.79万元,卫生健康支出190.68万元,住房保障支出231.08万元。支出较去年增加581.4万元,主要原因是2024年编制人员增加,人员支出、运转支出配套增加。另其他收入对应支出增加

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3,436.63万元,其中:教育支出2,706.07万元,占78.74%;社会保障和就业支出308.79万元,占8.99%;卫生健康支出190.68万元,占5.55%;住房保障支出231.08万元,占6.72%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算2,822.84万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算613.78万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:其他普通教育支出613.78万元,主要用于学校民办转公办过渡期内编外教职工的工资及运转等方面。

五、政府性基金预算支出

单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本单位机关运行经费160.89万元,比上年预算增加20.57万元,增长14.66%,主要原因是人员增加,运行经费增加。

(二)三公经费预算:2024年本单位三公经费预算数为8万元,其中,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较2023减少2万元,主要原因是落实过紧日子要求,厉行节约,从严控制和压缩“三公”经费支出

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0.5万元,拟召开名师工作室研修会议,人数60人,内容为进一步推进我市教育教学质量提升,为优秀骨干教师的成长搭建平台,开展线下研修培训费预算0.6万元,拟召开学校教师综合素养提升培训,人数280人,内容为专题专家讲座,更新教师理念、完善教师知识结构拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元

(四)政府采购情况:2024年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明单位所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024单位整体支出绩效目标的金额为5,236.63万元,基本支出2,822.84万元,单位项目支出2,413.78万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






第二部分 2024年单位预算表


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